Résultats pour "numéro de facture sur mes bon de livraison"

Gestion commerciale

Définir les paramètres de numérotation 

La fenêtre Paramètres de numérotation permet de définir la numérotation des éléments (pièces commerciale, tiers, etc.). Pour effectuer les paramétrages, accédez aux Paramètres de numérotation (Dossier > Paramètres > Numérotation)…

Gestion commerciale

Créer un client 

La facturation électronique interviendra à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Préparez-vous dès maintenant à ce changement. Mettez tout en œuvre pour mettre en conformité votre comptabilité avec cette nouvelle exigence. La facturation électronique nécessite la présence obligatoire de certaines informations. Commencez par vérifier qu’elles sont présentes dans

Gestion commerciale

Saisir un acompte 

Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer.  Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.

Comptabilité

Gérer les modèles de saisie 

A partir d’une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type.

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur rapides 

Saisies > Facture/avoir fournisseur rapide ou Facture/avoir client rapide Les saisies rapides d’un avoir ou d’une facture, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Comptabilité

Effectuer la saisie standard des écritures 

Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler

Gestion commerciale

Traiter les bons de réception 

Après la saisie d’un bon de réception (ou le transfert d’une commande en BR), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre fournisseur.

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale fournisseur 

Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.

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